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  • 規(guī)章制度

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    公司員工管理辦法規(guī)章制度

    | 發(fā)昌

    在日新月異的現(xiàn)代社會中,需要使用制度的場合越來越多,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動的準則和依據(jù)。下面是由小編給大家?guī)淼墓締T工管理辦法規(guī)章制度7篇,讓我們一起來看看!

    公司員工管理辦法規(guī)章制度篇1

    員工管理制度

    一.工作態(tài)度

    1.按公司及各酒店操作規(guī)程,準確及時地完成各項工作。

    2.工作認真,待客熱情,說話和氣,謙虛謹慎,舉止穩(wěn)重。

    3.對待顧客的投訴和批評時應冷靜傾聽,耐心解釋,任何情況下都不得與客人爭論。

    4.員工應在規(guī)定上班時間的基礎上適當提前到達崗位作好準備工作。工作時間不得擅離職守或早退。

    5.上班時嚴禁串崗.閑聊.吃零食。禁止在餐廳.廚房.更衣室等公共場所吸煙,不做與本職工作無關的。

    6.熱情待客,站立服務,使用禮貌語言。

    二.儀表.儀容.儀態(tài)及個人衛(wèi)生

    1.員工的精神面貌應表情自然,面帶微笑,端莊穩(wěn)重。

    2.員工的工作衣應隨時保持干凈.整潔。

    3.男員工應修面,頭發(fā)不能過耳和衣領。

    4.女員工應梳理好頭發(fā),使用發(fā)夾網(wǎng)罩。

    5.工作時間內(nèi),不剪指甲.摳鼻.剔牙,打哈欠.噴嚏應用手遮掩。

    6.工作時間內(nèi)保持安靜,禁止大聲喧嘩。做到說話輕.走路輕.操作輕。

    三.拾遺

    1.在酒店任何場所拾到錢或遺留物品應立即上繳主管作好詳細的記錄。

    2.拾遺不報將被視為從偷竊處理。

    四.公司及其所工作酒店財產(chǎn)

    公司及各個酒店物品(包括發(fā)給員工使用的物品)均為公司及各個酒店財產(chǎn),無論疏忽或有意損壞,當事人都必須酌情賠償。員工如犯有盜竊行為,我公司將立即予以開除,并視情節(jié)輕重交由公安部門處理。

    公司出勤制度

    一.公司員工必須自覺遵守勞動紀律,按時上下班,不遲到,不早退,工作時間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業(yè)務前,須經(jīng)本部門負責人同意。

    1.遲到:在列隊或集合后點名開始時未到者記遲到,遲到一次罰款50元并記紀律單一張

    2.早退:在未通知下班或可以自由安排活動之前離開,不經(jīng)直接上司批準,在集合點到時不在者既早退,早退一次罰款50元并紀律單一張。

    3.曠工:月累計兩次以上遲到或早退,既算曠工一天。未經(jīng)直接上司批準沒來上班曠工一天,扣除當天工資的三倍,月累計兩次或連續(xù)曠工兩天計自動離職。

    二.員工必須依照部門主管安排的班次上班,需要變更班次,須先征得部門主管允許。

    1.病假

    2.確因某種原因不能上班的員工,應事先請假,如有特殊情況,應設法于當日通知部門主管,并得到許可,否則視為曠工。

    員工宿舍管理制度

    一.員工宿舍應輪流負責清掃,保持良好.清潔.整齊的環(huán)境,以保證員工在工作之余得到充分的。

    二.不得在宿舍內(nèi)酗酒.斗毆.賭博.或從事其他不健康活動,宿舍不得留宿親友。

    三.貴重物品應避免攜帶,違反規(guī)定帶入室內(nèi)而致丟失者責任自負。

    四.就寢后不得影響他人睡眠,如有在外留宿,請事先通知部門主管。由于在外留宿發(fā)生何意外,公司拒不負責任。

    五.室內(nèi)不得使用或存放危險及違禁物品;員工不得將宿舍轉租或借給他人使用,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即停止其居住權利。

    公司員工管理辦法規(guī)章制度篇2

    一、目的

    為方便員工,體現(xiàn)工廠對員工的關心,本廠特設立員工食堂,為員工提供工作餐,為保證工作餐服務質(zhì)量,特制訂本制度。

    二、適用范圍

    本管理制度適用于所屬各部門員工。

    三、職責劃分

    1、食堂炊事員負責及時提供無質(zhì)量問題的食品。

    2、行政管理部門負責協(xié)調(diào)相關事宜,并對食堂進行歸口管理。

    四、基本內(nèi)容

    1、員工餐的標準

    (1)員工員工餐的費用標準原則上每人每日十元。

    (2)員工餐的費用標準原則上每年調(diào)整一次,于每年年底由廠長辦公室提出調(diào)整方案經(jīng)相關領導審核,報廠長批示后執(zhí)行。

    2、員工餐的費用及質(zhì)量控制

    (1)員工餐由工廠聘請的專職廚師負責生產(chǎn)制作,工廠辦公室負責原料采購。行政部應建立每日采購明細帳,以隨時備核。

    (2)工廠對餐費實行目標控制和據(jù)實報銷相結合的方式,即根據(jù)實際采購金額進行報銷,但報銷總額不得超過餐費標準。報銷時須提供憑證(發(fā)票或收據(jù))。

    3、員工餐的質(zhì)量要求

    (1)計劃采購,嚴禁采購過期、腐爛、變質(zhì)食物,防止食物中毒。

    (2)按時開膳;提高烹調(diào)技術,品種要做到多式樣,改善員工伙食。

    4、員工食堂的管理規(guī)范

    (1)員工餐廚師應做好個人衛(wèi)生,做到勤洗手、剪指甲、勤換、洗工作服。

    (2)每年進行一次健康檢查,無健康合格證者,不準在食堂工作。

    (3)工作時必須自查食物是否變質(zhì)、變味現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

    (4)嚴格按照食品衛(wèi)生要求去操作,防止食物中毒。

    (5)整個烹食過程必須認真清洗干凈并按時、按質(zhì)、按量供給。

    (6)工作中嚴格按伙食標準精打細算,以最大限度內(nèi)盡量做到色香味,花樣、品種多樣化。

    (7所有炊事器具、用具和餐具均應保持清潔,嚴格依照衛(wèi)生防疫站的規(guī)定消毒;應保持員工食堂整潔。

    (8)洗干凈后的餐具要整理齊備且有規(guī)律地擺好。

    (9)每天清理,每月三次大掃除,確保廚房環(huán)境衛(wèi)生。

    (10)不準在員工食堂內(nèi)高聲喧嘩、打鬧、吸煙,應樹立文明禮貌的良好風尚。

    (11)倡導節(jié)約,杜絕浪費,保持環(huán)境衛(wèi)生,禁止隨地吐痰、亂丟紙屑。員工就餐所剩的飯菜渣、餐紙,應倒入垃圾桶內(nèi)。用后的餐盤、湯碗將殘渣倒凈后,必須在指定位置擺放并重疊整齊。

    (12)愛護食堂公共設施,如有損壞須照價賠償,情節(jié)嚴重者予以罰款。

    (13)節(jié)約用水,做到人走即斷水。

    5、解釋權

    本制度由工廠辦公室負責制定、修訂和解釋。

    6、施行時間

    本制度由頒布之日起施行。如遇與本規(guī)范發(fā)生沖突的,一律以本規(guī)范為準。

    公司員工管理辦法規(guī)章制度篇3

    為規(guī)范客戶拜訪作業(yè),以提升工作業(yè)績及效率,特制定本辦法

    一、拜訪目的

    (1)市場調(diào)查,研究市場。

    (2)了解競爭對手。

    (3)客戶保養(yǎng):A.強化感情聯(lián)系,建立核心客戶;B.推動業(yè)務量;C.結清貨款。

    (4)開發(fā)新客戶。

    (5)新產(chǎn)品推廣。

    (6)提高本公司產(chǎn)品的覆蓋率。

    二、拜訪對象

    (1)業(yè)務往來之客戶。

    (2)目標客戶。

    (3)潛在客戶。

    (4)同行業(yè)。

    三、拜訪作業(yè)

    1.拜訪計劃:銷售人員每月底提出拜訪計劃書,呈部門經(jīng)理審核。

    2.客戶拜訪的準備

    (1)每月底應提出下月客戶拜訪計劃書。

    (2)拜訪前應事先與拜訪單位取得聯(lián)系。

    (3)確定拜訪對象。

    (4)拜訪時應攜帶物品的申請及準備。

    (5)拜訪時相關費用的申請。

    3.拜訪注意事項

    (1)服裝儀容、言行舉止要體現(xiàn)本公司一流的形象.

    (2)盡可能地建立一定程度的私誼,成為核心客戶。

    (3)拜訪過程可以是需要贈送物品及進行一些應酬活動(提前申請)。

    (4)拜訪是發(fā)生的公出,出差行為依相關規(guī)定管理。

    4.拜訪后續(xù)作業(yè)

    (1)拜訪應于倆天內(nèi)提出客戶拜訪報告,呈主管審核。

    (2)拜訪過程中答應的事項或后續(xù)處理的工作應及時進行跟蹤處理。

    (3)拜訪后續(xù)作業(yè)之結果列入員工考核項目,具體依相關規(guī)定。

    四、銷售拜訪作業(yè)計劃查核細則

    1.制定目的

    (1)本細則依據(jù)公司《銷售人員管理辦法》之規(guī)定制定。

    (2)促使本公司銷售人員確實執(zhí)行拜訪作業(yè)計劃,達成銷售目標。

    2.適用范圍:本公司銷售人員拜訪作業(yè)計劃之核查,依本細則管理。

    3.權責單位

    (1)銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。

    (2)總經(jīng)理負責本辦法制定、修改、廢止之核準 。

    4.查核規(guī)定之計劃程序

    (1)銷售計劃:銷售人員每年應依據(jù)公司《年度銷售計劃表》,擬定個人之《年 度銷售計劃表》,并填制《月銷售計劃表》,呈主管核定后,按計劃執(zhí)行。

    (2)作業(yè)計劃:銷售人員依據(jù)《月銷售計劃表》,每月填制《拜訪計劃表》;應 于每月月底前,將次月計劃拜訪的客戶及其預定停留時數(shù),填制于《拜訪計劃 表》之“客戶”及“計劃”欄內(nèi),呈主管審核;經(jīng)主管審核后,銷售人員應依據(jù)計劃實施,主管則應確實督導查核。

    5.查核要項之銷售人員

    (1)銷售人員應依據(jù)《拜訪計劃表》所訂的內(nèi)容,按時前往拜訪客戶,并根據(jù)結果填制《客戶拜訪調(diào)查表》。

    (2)如因工作因素而變更行程,除應向主管報備外,并須將實際變更的內(nèi)容及停留時數(shù)記錄于《拜訪計劃表》內(nèi)。

    6.查核要項之部門主管

    (1)審核《銷售拜訪調(diào)查報告表》時,應與《拜訪計劃表》對照,了解銷售人員是否依計劃執(zhí)行。

    (2)每周應依據(jù)銷售人員的《拜訪計劃表》與《銷售拜訪調(diào)查報告表》,以抽查方式用電話向客戶查詢,確認銷售人員是否依計劃執(zhí)行或不定期親自拜訪客戶,以查明銷售人員是否依計劃執(zhí)行。

    五、注意事項

    1.銷售部主管應使銷售人員確實了解填制《拜訪計劃表》并按表執(zhí)行之目的,以使銷售工作推展更順暢。

    2.銷售部主管查核銷售人員的拜訪計劃作業(yè)實施時,應注意技巧,尤其是向客戶查詢時,須避免造成以后銷售人員工作之困擾與尷尬。拜訪計劃作業(yè)實施的查核結果,應作為銷售人員年度考核的重要參數(shù)。

    公司員工管理辦法規(guī)章制度篇4

    企業(yè)零售業(yè)務采用兩種收款方式:一種是商店設收款臺方式;另一種是無收款臺(一手錢一手貨)方式。

    1.設收款臺(專人收款,錢貨分開)

    (l)售貨員在顧客挑選好商品后,開具“交款憑證”(一式三聯(lián)),第1、第2聯(lián)交給顧客到收款臺交款,第3聯(lián)售貨員暫時留存。

    (2)顧客持1、2聯(lián)“交款憑證”到收款臺交款。

    (3)收款員收款完畢。在交款憑證上蓋章并加貼計算機結算單,第2聯(lián)收款員留存,第1聯(lián)交顧客到柜臺交票取貨(大件貴重物品顧客需要發(fā)票,由售貨員代理)。

    (4)售貨員收到顧客蓋有收款章和計算機結算單的第1聯(lián)“交款憑證”后與留存的第3聯(lián)“交款憑證”核對無誤后,將商品隨同第3聯(lián)“交款憑證”交給顧客,第1聯(lián)交款憑證售貨員留存。

    (5)每日售貨員憑“交款憑證”第1聯(lián)匯總個人當日銷售額,并做登計,組長簽字。

    (6)收款員根據(jù)“交款憑證”第2聯(lián)匯總銷售額,與當日收款額核對無誤后,按柜組填制“交款憑證匯總表”1--4聯(lián),1聯(lián)轉柜組,與第1聯(lián)交款憑證匯總金額核對,2聯(lián)轉會計,3聯(lián)連同“交款憑證”第2聯(lián)轉商品賬,4聯(lián)轉統(tǒng)計員。

    (7)收款員清點貨款后,填制“組交款單”(一式四聯(lián))簽字后雙人交會計室。

    (8)商店會計室收到交來的貨款,經(jīng)雙人清點無誤后在“交款單”上加蓋“款已收訖”章,及收款人名章,第1聯(lián)退收款臺,第2聯(lián)會計記賬,第3聯(lián)商品賬記賬,第4聯(lián)封簽。

    (9)商品賬憑收款臺轉來第1聯(lián)“交款憑證”填制“營業(yè)部門日清日結銷售匯總表”一式三聯(lián),憑第1聯(lián)記“經(jīng)(代)銷庫存商品明細賬”銷售數(shù)量。2聯(lián)轉統(tǒng)計,3聯(lián)轉柜臺。

    (10)商品賬憑“交款憑證”和“交款憑證匯總表”填制“營業(yè)部門進、銷、存日報表”(一式三聯(lián)),憑第1聯(lián)記經(jīng)銷庫存商品金額分類賬減少,第2、3聯(lián)分別轉交商店會計員和統(tǒng)計員。

    (11)商店會計、統(tǒng)計員接到商品賬轉來的“營業(yè)部門進銷存日報表”和“日清日結銷售匯總表”對其進行審查核實,并與當日“交款單”核對,無誤后做相應的賬務處理。

    (12)商店會計室?guī)齑嫔唐方痤~分類賬控制商品賬、庫存商品金額分類賬。

    (13)顧客要求退款由售貨員開具“交款憑證”紅字,經(jīng)雙人簽字。

    2.無收款臺(一手錢一手貨)

    (l)顧客挑好商品,由售貨員直接收款,將商品交給顧客。

    (2)售貨員每售一筆商品都要登記在“營業(yè)員銷售卡”上面,不要漏登、重登。

    (3)每日營業(yè)終結前,售貨員將營業(yè)員銷售卡進行匯總計算個人的銷售額,并與當日收到的現(xiàn)金核對無誤后會計室,營業(yè)卡轉商品賬。

    (4)會計室點款、核票無誤后,經(jīng)雙人簽字,蓋章留存第2聯(lián),將交款單第l聯(lián)退收款員(柜臺),第3聯(lián)轉商品賬,第4聯(lián)封簽。

    (5)商品賬根據(jù)“營業(yè)員銷售卡”填制“營業(yè)部門日清日結銷售匯總表1—3聯(lián)”。

    (6)商品賬根據(jù)“營業(yè)部門日清日結銷售匯總表第1聯(lián)”,記經(jīng)銷商品庫存商品明細賬中的柜臺減少。

    (7)無法進行日清日結的商品,營業(yè)部門可以不必做“日清日結銷售匯總表”,可不逐筆登記“經(jīng)(代)銷庫存商品明細賬”。月末按照公司主管經(jīng)理審批簽名的盤點表(實物盤點)統(tǒng)計公司內(nèi)每一種商品的月銷售數(shù)量。

    (8)商品賬根據(jù)“舊清日結銷售匯總表”填制“營業(yè)部門進、銷、存日報表”。無法進行日清日結的商品,根據(jù)“交款單”填制“營業(yè)部門進、銷、日報表”,憑第1聯(lián)登記“經(jīng)銷庫存商品”金額分類賬減少,第2、3聯(lián)分別轉會計員、統(tǒng)計員?!芭f清日結銷售匯總表”2聯(lián)轉統(tǒng)計,3聯(lián)轉柜臺。

    (9)顧客要求退款由售貨員登記銷售卡紅字,經(jīng)組長簽字,票據(jù)流轉程序視同銷售。

    公司員工管理辦法規(guī)章制度篇5

    為了規(guī)范公司的會計核算,真實完整地提供會計信息,根據(jù)公司的有關規(guī)定,制定本制度。

    1。公司外出工作人員,要妥善保管好公司的印章、收據(jù)、合同

    和票據(jù),不得亂開或外借。

    2。在合同規(guī)定的收款期內(nèi),及時向?qū)Ψ酱呤湛铐?,保證資金的.及時收回。

    3。在收取款項時,對于5000元以下的,采用現(xiàn)金方式收取,超

    過5000元的,以轉帳的方式收取。

    4。轉帳和現(xiàn)金收取的當日,應及時把資金匯往公司指定的銀行

    賬號,最遲不得超過次日,不得私自拆借和挪用。

    5。建立資金管理帳,及時核對收入、支出、及時入賬,發(fā)現(xiàn)不

    符的要及時查找原因,使資金的流入和支出一幕了然。保證資金的安全。

    6。建立物品保管帳,物品的入庫和發(fā)出情況,月末及時核對庫

    存數(shù),安全的保管好物品,保證公司的資產(chǎn)不受損失

    7。每月25號之前要把當月的票據(jù)匯往公司財務部,于財務部及

    時核對,使票據(jù)能夠及時入賬。

    公司員工管理辦法規(guī)章制度篇6

    公司銷售人員獎懲管理制度

    獎懲架構

    (一)獎勵:

    1.小功

    2.大功

    (二)懲罰:

    1.小過

    2.大過

    3.解職

    4.解雇

    (三)1.全年度累計三小功=一大功

    2.全年度累計三小過=一大過

    3.功過相抵:

    例:一小功抵一小過

    一大功抵一大過

    4.全年度累計三大過者解雇

    5.a.記小功一次加當月考核3分

    b.記大功一次加當月考核9分

    c.記小過一次扣當月考核3分

    d.記大過一次扣當月考核9分

    獎勵辦法

    (一)1.提供公司“行銷新構想”,而為公司采用,即記小功一次,

    2.該“行銷新構想”一年內(nèi)使公司獲利50萬元以上者,再記大功一次,年終表揚。

    (二)1.業(yè)務員主動反映可開發(fā)的“新產(chǎn)品”而為公司采用,即記小功一次。

    2.該“新產(chǎn)品”一年內(nèi)使公司獲利50萬元以上者,再記大功一次。年終表揚。

    (三)提供競爭廠牌動態(tài),被公司采用為政策者,記小功一次。

    (四)客戶信用調(diào)查屬實,事先防范得宜,使公司避免蒙受損失者(即:呆帳),記小功一次。

    (五)開拓“新地區(qū)”、“新產(chǎn)品”、或“新客戶”,成效卓著者,記小功一次,

    (六)1.達成上半年業(yè)績目標者,記小功一次。

    2.達成全年度業(yè)績目標者,記小功一次。

    3.超越年度目標20%(含)以上者,記小功一次。

    (七)凡公司列為“滯銷品”,業(yè)務員于規(guī)定期限內(nèi)出清者,記小功一次。

    (八)其他表現(xiàn)優(yōu)異者,得視貢獻程度予以獎勵。

    懲罰辦法

    (一)挪用公款者,一律解雇。本公司并循法律途徑向保證人追蹤。

    (二)與客主串通勾結者,一經(jīng)查證屬實,一律解雇。

    (三)做私生意者,一經(jīng)查證屬實,一律解雇。直屬主管若有呈報,免受連帶懲罰。若未呈報,不論是否知情,記小過二次。

    (四)凡利用公務外出時,無故不執(zhí)行任務者(含:上班時間不許喝酒),一經(jīng)查證屬實,以曠職理處(按日不發(fā)給薪資),并記大過一次。若是干部協(xié)同部屬者,該干部解職。

    (五)挑撥公司與員工的感情,或泄漏職務機密者,一經(jīng)查證屬實,記大過一次,情節(jié)嚴重者解雇。

    (六)涉足職業(yè)賭場或與客戶賭博者,記大過一次。

    (七)1.上半年銷售未達銷售目標的`70% 者,記小過一次。

    2.全年度銷售未達銷售目標的80%者,記小過一次。

    (八)未按規(guī)定建立客戶資料經(jīng)上司查獲者,記小過一次。

    (九)不服從上司指揮者:

    1.言語頂撞上司者,記小過一次。

    2.不遵照上司使命行事者,記大過一次。

    (十)私自使用營業(yè)車輛者,記小過一次。

    (十一)公司規(guī)定填寫的報表,未繳交者每次記小過一次。

    公司員工管理辦法規(guī)章制度篇7

    一、本公司員工交卸部分

    1、 主管人員交卸。

    2、經(jīng)管人員交卸。

    二、稱主管人員者為主管各級單位的人員。稱經(jīng)管人員者為直接經(jīng)管財物或事務的人員。

    三、主管人員應就下列事項分別造冊辦理移交。

    1、 單位人員名冊。

    2、 未辦及未了事項。

    3、 主管財務及事務。

    四、經(jīng)管人員應就下列事項分別造冊辦理移交。

    1、 所經(jīng)管的財物事務。

    2、未辦及未了事項。

    五、一級單位主管人員交卸時應由公司負責人派員監(jiān)交,二級單位以下人員交卸時可由該單位主管人員監(jiān)交。

    六、本公司員工的交接,如發(fā)生爭執(zhí)應由監(jiān)交人述明經(jīng)過,會同移交人及接收人擬具處理意見呈報上級主管核定。

    七、主管人員移交應于交卸之日將第三條規(guī)定的事項移交完畢。

    八、經(jīng)管人員移交應于交卸之日將第四條規(guī)定的事項移交完畢。

    九、主管人員移交時應由后任會同監(jiān)交人依移交表冊逐項點收清楚,于前任移交后三日內(nèi)接收完畢檢齊移交清冊與前任及監(jiān)交人會簽呈報。

    十、經(jīng)管人員移交時,應由后任會同監(jiān)交人依移交表冊逐項點收清楚,于前任移交后三日內(nèi)接收完畢,檢齊移交清冊與前任及監(jiān)交人會簽呈報。

    十一、各級人員移交應親自辦理,其因特別原因,經(jīng)核準后,指定負責人代為辦理交卸時,所有一切責任仍由原移交人負責。

    十二、各級人員過期不移交或移交不清者,責令于10日內(nèi)交卸清楚,其缺少公物或至公司受損失者應負賠償責任。

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