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  • 規(guī)章制度

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    行政部門規(guī)章制度規(guī)范

    | 發(fā)昌

    在充滿活力,日益開放的今天,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?下面是由小編給大家?guī)淼男姓块T規(guī)章制度規(guī)范7篇,讓我們一起來看看!

    行政部門規(guī)章制度規(guī)范篇1

    (一)總則

    第一條

    為加強公司行政事務管理,理順公司內部關系,使各項管理標準化、制度化,提高辦事效率,特制定本規(guī)定。

    第二條本規(guī)定所指行政事務包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發(fā)管理等。

    (二)檔案管理

    第三條歸檔范圍:公司的規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。

    第四條檔案管理要指定專人負責,明確責任,保證原始資料及單據齊全完整,密級檔案必須保證安全。

    第五條檔案的借閱與索?。?/p>

    1.總經理、副總經理、總經理辦公室主任借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續(xù),直接提檔;

    2.公司其他人員需借閱檔案時,要經主管副總經理批準,并辦理借閱手續(xù);

    3.借閱檔案必須愛護,保持整潔,嚴禁涂改,注意安全和保密,嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失,如確屬工作需要摘錄和復制,凡屬密級檔案,必須由總經理批準方可摘錄和復制,一般內部檔原因總經理辦公室主任批準方可摘錄和復制。

    第六條檔案的銷毀:

    1.任何組織或個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料;

    2.若按規(guī)定需要銷毀時,凡屬密級檔案須經總經理批準后方可銷毀,一般內部檔案,須經公司辦公室主任批準后方可銷毀。

    3.經批準銷毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單,由專人監(jiān)督銷毀。

    (三)印鑒管理

    第七條公司印鑒由總經理辦公室主任負責保管。

    第八條公司印鑒的使用一律由主管副總經理簽字許可后管理印鑒人方可蓋章,如違反此項規(guī)定造成的后果由直接責任人員負責。

    第九條公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文,應統(tǒng)一編號登記,以備查詢,存檔。

    第十條公司一般不允許開具空白介紹信,證明如因工作需要或其它特殊情況確需開具時,必須經主管副總經理簽字批條方可開出,持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途,未使用的必須交回。

    第十一條蓋章后出現的意外情況由批準人負責。

    (四)公文打印管理

    第十二條公司公文的打印工作由總經理辦公室負責。

    第十三條各部室打印的公文或其他資料須經本部門負責人簽字,交電腦部打印,按價計費。

    第十四條公司各部、室所有打印公文、文件,必須一式三份,交總經理辦公室留底存檔。

    (五)辦公及勞保用品的管理

    第十五條辦公用品的購發(fā):

    1.每月月底前,各部、室負責人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交總經理辦公室;

    2.總經理辦公室指定專人制定每月辦公用品計劃及預算;經主管副總經理審批后負責將辦公用品購回,根據實際工作需要有計劃的分發(fā)給各個部、室。由部室主任簽字領回;

    3.除正常配給的辦公用品外,若還需用其它用品的須經總經理辦公室主任批準方可領用;

    4.公司新聘工作人員的辦公用品,辦公室根據部室負責人提供的名單和用品清單,負責為其配齊,以保證新聘人員的正常工作;

    5.負責購發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優(yōu)、庫存合理、開支適當、用品保管好;

    6.負責購發(fā)辦公用品的人員要建立帳本,辦好入庫、出庫手續(xù)。出庫一定要由領取人員簽字;

    7.辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規(guī)章制度辦事,不允許非工作人員進入庫房。

    第十六條勞保用品的購發(fā):勞保用品的配給,由總經理辦公室根據各部、室的實際工作需要統(tǒng)一購買、統(tǒng)一發(fā)放。

    第十七條庫房物資的存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。

    第十八條采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單,收票時要當面點清數目,檢查包裝是否完好,如發(fā)現短缺或損壞,應立即拆包清點數目,如發(fā)現實物與入庫單數量、規(guī)格不符時,庫房保管員應向交貨人提出并通知有關負責人。

    第十九條物資入庫后,應當日填寫帳卡。

    第二十條嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù),物資出庫必須填寫出庫單,經公司辦公室主任批準后方可出庫。

    第二十一條庫房物資一般不可外借,特殊情況須由總經理或副總經理批準,辦理外借手續(xù)。

    第二十二條嚴格管理帳單資料,所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準確,不得隨意涂改。

    第二十三條庫房內嚴禁吸煙,禁止無關工作人員入內,庫內必須配備消防設施,做到防火、防盜、防潮。

    (六)報刊及郵發(fā)管理

    第二十四條報刊管理人員每半年按照公司的要求作出訂閱報刊計劃及預算,負責辦理有關訂閱手續(xù)。

    第二十五條報刊管理人員每日負責將報刊取回并進行處理、分類、登記,并分別送到有關部門。有關部門處理后,一周內交回辦公室由報刊管理人員統(tǒng)一保管、存檔備查。

    第二十六條任何人不得隨意將報刊挪作他用,若需處理,需經總經理辦公室主任批準。

    (七)附則

    第二十七條公司辦公室負責為各部室郵發(fā)信件、郵件。

    (一)私人信件,一律實行自費,貼足郵票,交辦公室或自己送往郵局。

    (二)所有公發(fā)信件、郵件一律不封口,由收發(fā)員登記,統(tǒng)一封口,負責寄發(fā);

    (三)控制各類掛號信凡因公需掛號者,須經各部室主任批準,總經理辦公室登記后方可郵發(fā)。

    第二十八條本規(guī)定如有未盡事宜或隨著公司的發(fā)展有些條款不適應工作需要的,各部門可提出修改意見交總經理辦公室研究并提請總經理批復。

    第二十九條本規(guī)定解釋權歸總經理辦公室。

    第三十條本規(guī)定從發(fā)布之日起生效。

    行政部門規(guī)章制度規(guī)范篇2

    一禮儀紀律

    1.行政管理部負責對公司全體員工的禮儀、辦公紀律、出勤、外出等事項的全面監(jiān)督;

    2.行政部主管發(fā)現不當現象,可簽發(fā)“提示單”以提示警告,并報備有關部門主管;

    3.行政部確認獎懲事實,可提請有關主管研究提出獎懲申請;

    4.對公司禮儀紀律現象,行政部與各部門主管均可直接向總經理提出提出。

    二工作計劃與報告

    沒有計劃的.行為是無效率的行為。公司強調對公司、部門、員工行為的計劃性要求,用以明確和把握我們的工作方向,同時提高工作效率與工作效益。因此,通過對計劃體系的規(guī)定,并通過相關計劃流程和計劃表格的制作,實現工作計劃的確立、執(zhí)行和評估。

    (一)公司、部門年度發(fā)展計劃

    1公司總經理、部門主管于每一會計年度底應該制定下一會計年度的發(fā)展計劃。

    2公司年度發(fā)展計劃經公司主要高層領導人討論制作,公司董事會核準同意后確定執(zhí)行。

    3部門年度發(fā)展計劃經部門主要領導人員討論制作,公司總經理核準同意后確定執(zhí)行。

    4公司、部門年度發(fā)展計劃是部門、人員月度工作計劃的基礎和依據。

    5公司、部門年度發(fā)展計劃是對公司、部門經營發(fā)展的評價基礎

    (二)部門、員工月度工作計劃

    1部門主管、公司員工在每月度底分別進行部門、員工下月度工作計劃安排。

    2月度工作計劃通過對《月度工作計劃表》的制作來完成,在該表格中應該相應地填寫部門、員工下月工作內容安排和時間控制。

    3員工月度工作計劃交部門主管核準同意后確定執(zhí)行。

    4部門月度工作計劃交總經理核準同意后確定執(zhí)行。

    5月度工作計劃的完成情況將作為部門、員工工作評估的主要依據之一。

    (三)員工日工作時間控制計劃

    1公司員工通過《日工作時間控制表》進行日工作時間計劃與安排控制。

    2公司員工應該按照“《日工作時間控制表》填寫規(guī)定”在規(guī)定的時間按照規(guī)定的項目如實填寫并上交公司行政管理部。

    3在《日工作時間控制表》中體現出員工對每日工作安排的合理性與計劃性,反映員工每日工作的效益性與非效益性,因此,該表格將作為對員工考核的主要依據之一,同時也是員工用于控制時間、提高效率、自我評估的依據。

    4《日工作時間控制表》是公司對外服務的重要計費依據。

    (四)專項市嘗業(yè)務規(guī)劃

    1在公司進行新市場的開拓和新業(yè)務的推廣時,該市場和業(yè)務的主要負責人應該進行專項市嘗業(yè)務規(guī)劃。

    2專項市嘗業(yè)務規(guī)劃建立對該市嘗業(yè)務的全面了解,公司主要經營人員的深入研究、探討的基礎上,同時該規(guī)劃應該結合公司、部門年度發(fā)展計劃和市場需求與競爭變化的基礎上。

    3專項市嘗業(yè)務規(guī)劃通過制作《市場規(guī)劃表》和《業(yè)務規(guī)劃表》來完成,并嚴格按照規(guī)劃進行市場拓展與業(yè)務推廣。

    三會議管理

    會議是公司決議產生、工作明確、意見交流的正式方式與場合。公司會議區(qū)分為定期例會與非定期會議,規(guī)定的人員必須準時參與,指定人員作好會議記錄,與會人員遵守會議秩序安排同時提高會議效率。

    (一)定期例會

    會議名稱時間安排參加人員會議內容召集/主持人員

    業(yè)務診斷會議每工作日上午__:30-__:00各部門人員對外服務中相關問題討論、日計劃各部主管

    月度總結、規(guī)劃會議每月度第一天下午總經理各部門主管、工作人員上月度工作總結月度工作規(guī)劃報告各部主管

    主管例會每月第一天下午總經理、各部主管月度工作計劃協調總經理

    員工大會每月中旬一次總經理全體員工經營總結、工作安排、其他相關內容行政管理部/總經理

    董事會會議每年度一次董事長、董事、總經理公司重大事項決議總經理/董事長

    (二)非定期會議

    會議名稱時間安排參加人員會議內容召集/主持人員

    公司發(fā)展研討會不定時總經理、部門主管、主要經營業(yè)務人員就市場拓展、業(yè)務推廣、公司經營等相關事項的討論行政管理部主任/總經理

    臨時會議不定時總經理、部門主管、其他有關人員特殊事宜行政管理部主任/總經理

    董事會臨時會議不定時董事長、董事、總經理公司經營特殊重大事宜總經理/董事長

    (三)會議安排

    1.公司內會議由行政部秘書安排,部門內會議由各部自行安排

    2.主會人會前一天需向秘書告知會議安排、會議內容

    3.秘書須提前四小時以上書面通知與會人地址、時間、內容

    4.秘書負責會場安排與整理

    5.開會期中,秘書負責記錄;并于會后將會議摘要決定整理、打英轉發(fā)給有關人員及總經理備案

    四辦公設備管理

    1.電腦

    1.1行政部根據公司文件類別建立完整清晰的目錄及子目錄系統(tǒng);

    1.2根據保密原則需要,由行政部對行政、業(yè)務文件目錄設定統(tǒng)一管理的電腦密碼

    1.3員工在所屬部門目錄下設立個人子目錄

    1.4員工不得私設電腦密碼

    2.傳真機、復印機:

    2.1由公司行政部統(tǒng)一管理與使用

    2.2建立嚴格的使用登記制度

    2.3未經許可,個人不得自行操作使用

    3.可運用狀態(tài)維護

    3.1行政部負責電腦、傳真機復印機的檢查、保養(yǎng)和維修,保證設備的可運用狀態(tài)

    行政部門規(guī)章制度規(guī)范篇3

    1、領取考試監(jiān)考安排表后,認真熟悉并明確本世紀次考試的性質、任務以及教務處對本次考試的總體安排情況;

    2、考前30分鐘到教務處領取督考記錄本并到排定的地地點值班,做好督考的各項工作。

    3、了解各班應到人數,實到人數,查明情況。

    4、教師發(fā)考卷做好各班試卷協調工作,若有試卷不夠現象,及時與考務辦公室(教務處)聯系解決。

    5、考試期間要堅守崗位,巡回在教學樓值班,督促監(jiān)考教師嚴格監(jiān)考,若有違紀現象發(fā)生,請給予及時提醒、幫助,并作出相應的值班督考記錄。

    6、若有學生違紀作弊現象發(fā)生,及時查明情況后,嚴肅果斷地作出處理,并作下記錄。

    7、考試期間要設防法排除各種干擾,保證教學樓的安靜。

    8、考試結束到點,要督促監(jiān)考教師按時收卷,不得拖延。

    9、考試一結束,要巡回查看教學樓內的各個考場,查看是否有漏收試卷發(fā)生,并作下記錄。

    10、本次考試結束后,把督考記錄本交回教務處。

    11、督考結束后,對缺曠、遲到的監(jiān)考教師給予爆光,并根據情況作相應的處罰。

    行政部門規(guī)章制度規(guī)范篇4

    為了有效地防范重、特大傷亡事故的發(fā)生,依法嚴肅查處和追究事故責任單位及責任人的行政責任,特制定本制度:

    凡鄉(xiāng)屬單位、生產及經營組織的責任人和業(yè)主(以下簡稱單位及人員),在職責范圍內,因未履行或不正確履行安全生產職責,導致發(fā)生傷亡事故或重大財產損失的,提請有關部門對其單位及人員,按下列規(guī)定處罰、處分及追究責任:

    一、凡發(fā)生重傷事故或1—2人死亡,對責任單位以及責任人員處以罰款;

    對負有領導責任的人員給予通報批評或警告、記過處分;對負有管理責任的人員給予警告、記過處分。

    二、凡發(fā)生一次死亡3—9人或一次重傷10以上的重大事故以及一次死亡10人以上的特大事故,提請縣相關部門予以處理。

    三、單位和人員在本單位發(fā)生安全事故時,不立即組織搶救,隱瞞、拖延或謊報事故。

    或者在事故調查處理期間撤離職守或者逃匿的,給予降級、撤職處分,并對逃匿的處十五日以下拘留;

    構成犯罪的,由司法機關依法追究刑事責任。

    行政部門規(guī)章制度規(guī)范篇5

    一、機關公用車輛由辦公室統(tǒng)一調配使用,個人無權直接派車,需要用車時,由辦公室負責安排,優(yōu)先保證機關領導公務用車。

    二、因公外出,提倡乘座長途客車或火車;多人同時到一個地方出差,盡可能安排同乘一輛車。

    三、司機出車必須憑辦公室出具的派車單,如遇特殊情況,應電話告知車管人員,回來后及時補辦派車手續(xù)。

    四、車輛維修由司機提出書面申請,經“中心”領導批準后,由辦公室安排到定點維修廠修理,并作好記錄,結帳由財務負責辦理。在外地出差需要維修時,應電話告知領導,報銷發(fā)票時,乘車人必須簽署意見,回單位后到辦公室補辦維修記錄手續(xù)。

    五、車輛用油由辦公室開具加油通知單到指定加油站加油,在外地出差加油,乘車人應簽署意見,報銷之前應先到辦公室辦理加油登記手續(xù)。

    六、車輛要妥善存放,以防被盜和損壞;嚴禁將車輛交給其他人駕駛,否則后果自負。

    七、司機要牢固樹立安全第一的思想,經常保持車況良好,車容整潔;經常處于良好的技術狀態(tài),嚴禁帶故障出車,確保車輛安全。

    八、對司機實行定額補助,每人每月200元,每人每兩年發(fā)放一次勞保工作服。

    九、車輛維修和加油情況由辦公室負責每季度向“中心”主任辦公會匯報一次。

    十、嚴禁出借單位車牌及有關憑證。

    行政部門規(guī)章制度規(guī)范篇6

    為了加強安全防范,及時發(fā)現事故苗子,及時采取措施,消除事故隱患,避免事故的發(fā)生,根據上級部門“單位有專人在每日下班前對辦公室等重點進行安全防范巡查”的要求,結合實際,特制定安全防范行政值班制度如下:

    一、本單位安全防范行政值班由門衛(wèi)負責,各部門治保責任人應積極配合,共同維護本單位的安全。

    二、安全防范行政值班責任人應本著“預防為主”的工作原則,加強下班后的安全防范巡查工作,不得遺漏空白點,確保單位平安。

    三、安全防范行政值班責任人在每天巡查工作結束后應按要求認真做好巡查記錄,不得遺漏。

    四、安全防范行政值班責任人在巡查中發(fā)現問題,能自行排除的,應積極主動進行排除,并在適當的時間,向有關部門領導如實反映情況;如不能解決問題的,應及時通知有關人員前來排除。

    行政部門規(guī)章制度規(guī)范篇7

    一、認真執(zhí)行各項財經法規(guī),發(fā)揚勤儉節(jié)約,艱苦奮斗的傳統(tǒng),發(fā)揮經費的最大使用效益。

    二、嚴格財務審批制度,實行局長、辦公室、經辦人審批簽字。局內一切費用支出、貨款劃撥必須經局長批準、辦公室和經辦人簽字后,方可支付。未經簽批而私自辦理報銷、劃撥手續(xù)的,財務人員停職追回。由此造成的經濟損失,由有關財會人員和當事人共同承擔。

    三、實行當周報賬制。每周的單據于周一由局長簽字報銷,確實不能簽字時,另行通知

    四、日常辦公用品統(tǒng)一由辦公室購置,購置時,先寫申請,報局長批準后方可購買。對于大宗固定資產的購置,須經局長或局長辦公會議審批。購買時,需兩人以上參加,一人負責,私自購置的不予報銷。

    五、財產由辦公室負責登記,造冊存檔。實行領用簽字的管理辦法,做到購進有入庫單,領出有支出憑證。各科室領取辦公用品,科長領取并簽字。使用中,要做到人人愛護公物,誰損害誰賠償,誰丟失誰賠償。

    六、各科、室、站因工作或會議,需要打印、復印的各種材料、文件、報表,原則上由各科室自行打印。因情況特殊確需外出打印的,由分管機關的副局長審批,由辦公室出據打印憑證并登記后到指定打印部打印。不按上述程序辦理,私自隨意打印者,費用自理。

    七、各種會議,食宿等費用支出,必須經局長,分管局長簽批后方可安排,凡未經批準擅自安排的費用自理。

    八、必要的業(yè)務招待,要本著“節(jié)約、適度、從儉”的原則,由辦公室統(tǒng)一出據派餐單,經局長、分管局長批準并按規(guī)定標準安排。本局安排的各種報表、例會及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生辦工作人員來局請示、匯報工作需要安排就餐的,一律按上述程序在局食堂安排工作餐(原則上每人每餐控制在十元以內)。未經批準擅自安排的不予報銷。

    九、因公出差,需在外地食宿者,用餐費每人每天控制在30元以內,住宿費控制在60元以內(特殊情況除外)。

    十、各級舉辦的業(yè)務學習、培訓班,經局長同意后,方可參加。學習期間的培訓費、食宿費,按上級業(yè)務部門的要求和財務部門有關規(guī)定報銷,車船費報銷往返一次。

    十一、對外使用的收支憑證一律由財務科負責,其它任何科室無權收支現金。嚴禁借支、挪用公款。因工作需要臨時借款的,必須填寫借款憑證、注明結帳還款日期,經局長審批簽字后,財會人員方可借付。對私自挪借公款的,除限期追回外,給予財會人員紀律處分。造成經濟損失的,由有關財會人員和當事人共同承擔。構成犯罪的,移交司法機關依法追究刑事責任。

    十二、財會人員堅持日清月結,每月報表必須于下月5日前向局長提供。

    十三、群眾監(jiān)督。財務人員應做到帳目清楚,手續(xù)完備,日清月結,現金收付準確無誤,并自覺接受群眾監(jiān)督。干部職工對一切不明白的收支事項可以通過正當渠道提出,經領導批準,由財務科解釋,保證經費的正確使用。

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